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    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    简述支票付款签发业务流程的控制要点。

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    企业应定期和不定期地进行库存现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符,其属于货币资金的哪项控制制度()

    • A、职责分工控制制度
    • B、授权审批控制制度
    • C、货币资金核算控制制度
    • D、货币资金监督检查制度

    下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

    • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
    • B、对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
    • C、现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
    • D、指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

    下列选项中,符合货币资金内部会计控制制度要求的有()

    • A、直接以现金收入来支付现金支出
    • B、出纳人员同时负责总分类账的登记工作
    • C、出纳人员与货币资金审批人员相分离
    • D、货币资金收支的专用章由出纳一人保管
    • E、银行账户的核对人员和审核人员相分离

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